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蒙城县政协2018年度部门决算

阅读次数:6782 发布时间:2019-09-16
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安徽省蒙城县政协2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省蒙城县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省蒙城县政协2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 安徽省蒙城县政协概况

一、部门职责

县政协设置:一个办公室,六个专门委员会

  (一)县政协办公室

   1.负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作;

   2.组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;

   3.加强同县委、县人大、县政府及各人民团体的联系,相互配合,协调工作;

   4.负责各地政协的来访接待工作;

   5.负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作;

   6.负责县政协开展活动的后勤保障工作;

   7.承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。

(二)县政协专门委员会

   组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题,听取情况通报,进行专题调研,提出意见和建议;负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作;负责专门委员会会议的会务工作及日常工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蒙城县政协2018年度部门决算包括:政协本级决算。

纳入安徽省蒙城县政协2018年度部门决算编制范围的共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蒙城县政协(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省蒙城县政协2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

413.96

一、一般公共服务支出

354.16

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

5.15

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.26

 

 

十、节能环保支出

10.38

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

5.15

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

419.10

本年支出合计

419.10

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

419.10

总计

419.10

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

419.10

413.96

 

 

 

 

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

419.10

231.62

187.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

413.96

一、一般公共服务支出

354.16

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.26

 

 

十、节能环保支出

10.38

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

413.96

合计

413.96

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

413.96

226.47

187.48

413.96

226.47

187.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

176.91

302

商品和服务支出

30.56 

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

86.16

30201

  办公费

2.16 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

48.09

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 2.83

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 8.28

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

2.02

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 1.61

31008

  物资储备

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

15.82

30211

  差旅费

1.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 14.64

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

  1.08

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 19.01

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

4.97

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 18.15

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 0.81

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.64

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 0.05

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 15.61

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

195.92

公用经费合计

30.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县政协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

  1. 安徽省蒙城县政协2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计419.10万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计419.10万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少20.92万元,下降4.75%,主要原因:压缩办公费用开支。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计419.10万元,其中:财政拨款收入413.96万元,占98.77%;事业收入为0,占比0%,经营收入为0,占比0%,其他收入5.15万元,占1.23%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计419.10万元,其中:基本支出231.62万元,占55.27%;项目支出187.48万元,占44.73%;经营支出0万元,占0%。事业收入为0,占比0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计413.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计413.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少26.06万元,下降5.92%,主要原因:压缩办公经费开支。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入413.96万元,占本年收入的98.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少26.06万元,下降5.92%。主要原因压缩办公经费开支。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出413.96万元,占本年支出的98.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.06万元,下降5.92%。主要原因压缩办公经费开支。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出413.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出354.16万元,占85.55%;社会保障和就业(类)支出19.52万元,占4.72%;住房保障(类)支出14.64万元,占3.54%;节能环保(类)支出10.38万元,占2.51%;医疗卫生与计划生育支出15.26万元,占3.68%.

       (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.85万元,支出决算为413.96万元,完成年初预算的70.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员工资转入社保单位;二是压缩会议经费。其中:基本支出226.47万元,占54.71%;项目支出187.48万元,占45.29%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为198.36万元,支出决算为177.05万元,完成年初预算的89.26%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费开支减少。

    1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为74.00万元,支出决算为65.70万元,完成年初预算的88.78%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费开支减少。
    2.  一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项),年初预算为25.00万元,支出决算为24.30万元,完成年初预算的97.20%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费开支减少。
    3.  一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项),年初预算为50.00万元,支出决算为30.41万元,完成年初预算的60.82%,决算数小于预算数的主要原因是压缩会议费开支。

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)委员视察(项),年初预算为10.00万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的54.80%,决算数小于预算数的主要原因是委员调研、视察活动减少。

    6、一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项),年初预算为10.00万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

    7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他政协事务支出(项),年初预算为33万元,支出决算为32.83万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是经费开支减少。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为156.97万元,支出决算为19.52万元,完成年初预算的12.44%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入社保机关,退休人员人员工资减少。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)年初预算为16.71万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的91.32%,决算数小于预算数的主要原因是经费开支减少。

    10、节能环保(类)污染防治(款),大气(项),年初预算为0万元,支出决算为10.38万元,决算数大于预算数的主要原因是加大秸秆禁烧的治理工作经费。

    11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为15.82万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出226.47万元,其中人员经费195.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费30.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    蒙城县政协2018年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,安徽省蒙城县政协机关运行经费支出30.56万元,比2017年减少4.41万元,下降12.61%,主要原因是压缩办公经费支出。

        (二)政府采购支出情况。

    2018年度,安徽省蒙城县政协无政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,安徽省蒙城县政协无车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金187.48万元,占项目预算总额的92.81%。从评价情况看,项目绩效情况达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“委员培训”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金15万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,重点项目绩效情况,是达到了预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    蒙城县政协在2018年度部门决算中公开“政协行政管理事务、政协文史书籍编撰出版经费、政协会议经费、委员视察、政协专委会工作经费、设备购置费、房屋维修、委员培训、信息化建设运行、政协委员界别活动经费等10个项目绩效自评结果。

    委员培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员培训项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,发现的主要问题:机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化机关经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

   安徽省蒙城县政协2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

5.00 

4.97 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

  5.00

   4.97

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

        公务用车购置

 

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元,支出决算为4.97万元,完成预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定、厉行节约、压缩经费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含政协本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.97万元,占99.40%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。故2018年安徽省蒙城县政协因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2、公务接待费支出4.97万元, 与2017年度决算相比,减少0.07万元,下降1.39%,下降的原因是遵守八项规定、厉行节约、压缩经费。2018年安徽省蒙城县政协国内公务接待共62批次(其中外事接待0批次),497人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待上级接待调研、检查等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度持平。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末,安徽省蒙城县政协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

联系方式:蒙城县政协政务公开电子邮箱:anmczxbgs@163.com。

附件:1.蒙城县政协收入支出决算公开表

2.蒙城县政协收入决算公开表

3.蒙城县政协支出决算公开表

4.蒙城县政协财政拨款收入支出决算公开表

5.蒙城县政协一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.蒙城县政协一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  7.蒙城县政协政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

   8.蒙城县政协一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表